这是小编为大家整理的企业经济运行情况分析报告4篇一些相关内容,欢迎大家复制和下载。

企业经济运行情况分析报告1

20xx年我公司经济形势从总体上看运行稳健,走势良好,保持了企业的健康发展,各项工作取得了一定的成就.

一、经济运行特点

1、营业收入大幅度增长.xx年实现营业收入xx万元,超计划*%,比上年增加**万元,主要表现在两个子公司的汽车销售业务上,汽车销售量比上年增加*台,增加**万元,汽车销售增加主要受以下因素影响:⑴、汽车消费受国家政策影响比较大,如成品油税费改革、车辆购置税的下调等;⑵、私人购车带动了整个汽车销售市场;㈢、瞄准市场,主动出击,充分发挥二级销车网点的作用;

2、公司盈利水平逐步提高。

**年实现利润**万元,为年计划的*%,比上年增加*万元,主要得益于两个控股子公司经济运行呈现良好的发展态势,效益大幅提升。

3、改装车新产品的开发取得了阶段性成果,**年开发的二个新产品高压清洗扫路车和后装式压实垃圾收集车技术含量、附加值、价格均比原有产品高,方向是符合国家环保产业的垃圾车、洗扫车。

二、面临主要困难

1、改装车产品订单严重不足。

受国家汽车产业政策变化调整,汽车产品须达国Ⅲ排放,我公司原有的产品公告取消了3个,使改装车生产销售滞缓,**年生产改装车*台,仅为年计划的60%,又由于改装车市场竞争激烈,产品销售价格难以提升,同时劳动力成本上升,使企业盈利空间进一步缩小,企业生产经营和决策面临严峻考验。

2、本公司固定成本费用难以消化。

**年新增房产税*万元,土地使用税*万元,因厂房工程峻工结算工作于本年12月结转入固定资产,次年1月起计提折旧,为此下一年将新增折旧费、土地摊销等xx万元左右,如若没有新的经济业务增长点支撑,公司成本费用难以消化。

3、工程借款利息负担沉重。

**年止本公司借款本金为**万元,利息共计*万元,次年预计将发生利息费用*万元,由于工程已全部峻工结算,借款利息已不能资本化,企业面临着前所未有的压力。

三、财务建议

1、盘活现有资产存量,提高资产利用率,继续做好租赁业务,摊薄固定成本;2、调查用户需求,合理定价,控制成本,以防公司的经营风险;

3、加强应收帐款和预付帐款的管理,对应收帐款落实催收责任,对金额较大的订单产品适当提高预收帐款的比例,对外采购材料减少预付帐款金额。

4、加大研发新产品力度,抢抓机遇,提高市场占有率。

5、加强长期投资风险防范工作,搞好内部审计工作,在财务管理上要进一步规范,加强资金管理,节约融资成本,避免盲目贷款的情况发生,同时严格控制非生产性成本的开支。

企业经济运行情况分析报告2

20xx年对于*****有限公司是极具有挑战的一年,为了圆满完成公司全年各项经济指标,我公司在收到20xx年上半年经济运行分析工作的通知后,积极组织公司相关人员对公司上半年的经济情况进行分析,以确保更好的安排下半年的工作,分析结果如下:

一、主要经济指标完成情况

1.市场开发

20xx年我公司市场开发指标为万元,1-6月份实际完成万元,占全年计划的,主要项目为

2.经营总量

上半年计划完成产值万元,实际完成产值万元。

3.实现利润

上半年实现利润万元。

4.管理费上交

公司1-6月份应交管理费万元,货币资金上交万元。

5.工资发放及保险交纳情况

上半年员工工资发放到月份,保险交纳至月份,1-6月工资、保险剩余部分将在下期工程款回来之后全部发放以及交纳。

经济指标完成情况图表分析(单位:万元):

二、资金流转及使用情况

1.公司1-6月份在施工程为累计收回工程款万元,其主建工程**************。

存在的主要问题是,我公司针对这个问题已定制了专门的应对措施,以保证能及时的收回工程款。

2.(1)、截止6月底,公司在资金结算中心没有贷款。

(2)、个人借款6月底余额213045.07元,全部为在施工程项目经理、公司经理及管理人员所借备用金,正在逐月清理,年底全部清理。

(3)、财务费用上半年共支出元,为银行汇款手续费。

三、合同的履约情况

严格按照各项合同的约定事项执行,材料、劳务合同签订率100%,劳务费用按月按合同约定比例足额支付,无超付现象,无劳务纠纷发生;由于资金紧张,材料欠款不能按合同约定比例支付,更无超付现象,无法律纠纷发生。

四、项目责任成本控制情况

1、成本分析

公司上半年预算成本万元,实际成本万元,成本降低额万元,成本降低率。

*********项目主要亏损为人工费亏损。

造成*********项目项目人工费亏损的原因是劳务分包费以平米包干计价,远远超出定额中人工费单价。

2、公司工料分析

见附件

3、影响经济效益的原因

人工费:就目前市场而言管理费率越来越高,劳务公司的管理费居高不下,且公司现有劳务资源缺乏,造成有工程没有劳务队,有劳务队,但素质不高,劳务施工过程中造成浪费、返工情况严重,无形的增加施工成本。

材料费:在项目管理过程中各项大宗主材的认价程序较往年越来越透明化。

甲方参与力度越来越大,公司目前已建立部分协议用户,但远远不能满足正常施工需要。

资金瓶颈也是制约公司材料费居高不下的突出原因。

机械费:全部用于支付电费以及劳务队的机械使用费用。

其他直接费:给土建单位的配合费、上交公司的管理费及提取的质量基金,给土建单位的配合费越来越高是主要原因,公司总体产值不高,造成从项目上提取的点数增大,加大了项目成本支出。

五、全年经济预测

1、全年市场开发指标万元,预计对内万元,对外万元。

2、全年经营总额指标万元,预计全年完成产值万元,

3、上交管理费货币万元,预计万元管理费可以按时上交,

4、利润指标万元,全年预计实现利润万元。

5、工资按时发放,五险一金足额按时上交公司。

6、预计下半年回收工程款万元

六、下半年的工作措施

1、积极开拓市场,加大对外承揽任务的力度,努力实现年度经营指标。

2、严抓项目成本管理,强化落实成本管理制度,在保证工程质量的前提下,严格控制项目成本。

3、注重项目材料管理,严把项目材料进出关,并定期进行项目物资消耗盘点,按月对项目进行成本分析。

4、保障材料及时供应,加快施工进度,提高三钢工具和机械设备的周转使用率。

5、强化劳务管理,严格按照各项目所签订的劳务合同执行,避免发生劳务纠纷。

6、加紧后期工程的进度,尽快退出三钢租赁工具和机械设备,

减少不必要的成本支出。

7、加强项目管理人员的培训与学习。

根据分公司的实际情况,有针对性的制定培训计划,努力提高员工业务素质。

企业经济运行情况分析报告3

一、生产平稳增长,产销基本平衡

1-2月份,呢绒生产与上年同比增长较快,增幅明显高于上年水平。

毛纱线生产累计同比增长3.37%,增幅略有下降(-2.78个百分点)。

毛纺制品中的针织人造毛皮、毛毯、地毯生产1-2月份累计同比呈现明显增长的态势。

1-2月份规模以上毛纺织、毛针织和毛纺制品业累计产销率分别为96.35%(+3.63个百分点)、99.49%(-1.67个百分点)和96.18%,产销基本平衡。

二、固定资产投资

这是小编为大家整理的企业经济运行情况分析报告4篇一些相关内容,欢迎大家复制和下载。

企业经济运行情况分析报告1

20xx年我公司经济形势从总体上看运行稳健,走势良好,保持了企业的健康发展,各项工作取得了一定的成就.

一、经济运行特点

1、营业收入大幅度增长.xx年实现营业收入xx万元,超计划*%,比上年增加**万元,主要表现在两个子公司的汽车销售业务上,汽车销售量比上年增加*台,增加**万元,汽车销售增加主要受以下因素影响:⑴、汽车消费受国家政策影响比较大,如成品油税费改革、车辆购置税的下调等;⑵、私人购车带动了整个汽车销售市场;㈢、瞄准市场,主动出击,充分发挥二级销车网点的作用;

2、公司盈利水平逐步提高。

**年实现利润**万元,为年计划的*%,比上年增加*万元,主要得益于两个控股子公司经济运行呈现良好的发展态势,效益大幅提升。

3、改装车新产品的开发取得了阶段性成果,**年开发的二个新产品高压清洗扫路车和后装式压实垃圾收集车技术含量、附加值、价格均比原有产品高,方向是符合国家环保产业的垃圾车、洗扫车。

二、面临主要困难

1、改装车产品订单严重不足。

受国家汽车产业政策变化调整,汽车产品须达国Ⅲ排放,我公司原有的产品公告取消了3个,使改装车生产销售滞缓,**年生产改装车*台,仅为年计划的60%,又由于改装车市场竞争激烈,产品销售价格难以提升,同时劳动力成本上升,使企业盈利空间进一步缩小,企业生产经营和决策面临严峻考验。

2、本公司固定成本费用难以消化。

**年新增房产税*万元,土地使用税*万元,因厂房工程峻工结算工作于本年12月结转入固定资产,次年1月起计提折旧,为此下一年将新增折旧费、土地摊销等xx万元左右,如若没有新的经济业务增长点支撑,公司成本费用难以消化。

3、工程借款利息负担沉重。

**年止本公司借款本金为**万元,利息共计*万元,次年预计将发生利息费用*万元,由于工程已全部峻工结算,借款利息已不能资本化,企业面临着前所未有的压力。

三、财务建议

1、盘活现有资产存量,提高资产利用率,继续做好租赁业务,摊薄固定成本;2、调查用户需求,合理定价,控制成本,以防公司的经营风险;

3、加强应收帐款和预付帐款的管理,对应收帐款落实催收责任,对金额较大的订单产品适当提高预收帐款的比例,对外采购材料减少预付帐款金额。

4、加大研发新产品力度,抢抓机遇,提高市场占有率。

5、加强长期投资风险防范工作,搞好内部审计工作,在财务管理上要进一步规范,加强资金管理,节约融资成本,避免盲目贷款的情况发生,同时严格控制非生产性成本的开支。

企业经济运行情况分析报告2

20xx年对于*****有限公司是极具有挑战的一年,为了圆满完成公司全年各项经济指标,我公司在收到20xx年上半年经济运行分析工作的通知后,积极组织公司相关人员对公司上半年的经济情况进行分析,以确保更好的安排下半年的工作,分析结果如下:

一、主要经济指标完成情况

1.市场开发

20xx年我公司市场开发指标为万元,1-6月份实际完成万元,占全年计划的,主要项目为

2.经营总量

上半年计划完成产值万元,实际完成产值万元。

3.实现利润

上半年实现利润万元。

4.管理费上交

公司1-6月份应交管理费万元,货币资金上交万元。

5.工资发放及保险交纳情况

上半年员工工资发放到月份,保险交纳至月份,1-6月工资、保险剩余部分将在下期工程款回来之后全部发放以及交纳。

经济指标完成情况图表分析(单位:万元):

二、资金流转及使用情况

1.公司1-6月份在施工程为累计收回工程款万元,其主建工程**************。

存在的主要问题是,我公司针对这个问题已定制了专门的应对措施,以保证能及时的收回工程款。

2.(1)、截止6月底,公司在资金结算中心没有贷款。

(2)、个人借款6月底余额213045.07元,全部为在施工程项目经理、公司经理及管理人员所借备用金,正在逐月清理,年底全部清理。

(3)、财务费用上半年共支出元,为银行汇款手续费。

温馨提示! 你需要支付 ¥1.00 元后才能查看付费内容
点赞(0)
立即
投稿

微信公众账号

微信扫一扫加关注

发表
评论
返回
顶部